平成14年度 財務に関する資料


 収支予算書  





◆平成14年度収支予算書
(自:平成14年4月1日 至:平成15年3月31日)

(単位:円)

科   目
予 算 額
前年度予算額
対前年度比較増△減額
備 考
Ⅰ.収入の部
1.基本財産運用収入
 (1) 基本財産利息収入
 (2) 基本財産配当金収入

2,550
50
2,500

4,500
2,000
2,500

△ 1,950
△ 1,950
0

 

2.運用財産収入
   寄付金収入

32,000
32,000

30,000
30,000

2,000
2,000

 

3.雑収入
 (1) 受取利息収入
 (2) 雑収入

0
0
0

0
0
0

0
0
0

 

当期収入合計(A)
34,550
34,500
50
前期繰越収支差額
13,000
10,000
3,000
収入合計(B)
47,550
44,500
3,050

(単位:千円)

科   目
予 算 額
前年度予算額
対前年度比較増△減額
備 考
Ⅱ.支出の部
1.事業費
  研究開発等助成金
  国際交流助成金
  内藤泰春記念賞
  旅費交通費
  通信運搬費
  賃借料
  印刷製本費
  諸謝金   
  雑役務費
  助成及び顕彰検討委員会
  研修会・セミナー等の費用
  会合準備費
18,096
13,500
2,000
600
30
78
378
630
460
420
0
0
0

17,250
8,000
3,000
1,000
0
0
0
0
0
0
1,800
3,250
420

846
5,500
△ 1,000
△  400
30
78
378
630
460
420
△ 1,800
△ 3,250
△  200

0
0
0
0
0

 

 


科目変更
科目変更
科目変更

2.管理費
  役職員手当て
  福利厚生費
  退職給与手当金
  旅費交通費
  通信運搬費
  賃借料
  印刷製本費
  会議費

   諸謝金
  光熱水料費
  租税公課
  備品費
  雑役務費
  消耗品費
  慶弔費
  雑費
  支払手数料
  リース・保守料

19,454
11,718
1,543
0
622
420
1,698
158
672
220
126
20
157
1,411
525
84
80
0
0

17,250
10,260
990
940
960
750
1,260
380
240
0
360
20
0
0
720
0
100
30
240

2,204
1,458
553
△  940
△  338
△  330
438
△  222
432
220
△  234
0
157
1,411
△  195
84
△   20
△   30
△  240

0
0
0

科目変更
0
0

0

0

 

0
0


0

科目変更
科目変更

3.予備費

0

0

0

当期支出合計(C)
37,550
34,500
3,050
当期収支差額(A)-(C)
△ 3,000
0
 △ 3,000
次期繰越収支差額(B)-(C)
10,000
10,000
0